老师,请问,我有一笔分录,借:以前年度损益 贷:应付工资 这是本月做账的,但是本月自动跟损益一起结转到了本年利润科目,导致最终出的资产负债表不等,请问,我应该怎么处理呢?
微信用户
于2021-09-10 16:40 发布 560次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2021-09-10 16:40
同学你好,以前年度损益调整是转入利润分配一未分配利润 的;将这笔冲掉,再做正确的;
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你好
未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润
资产负债表与利润表符合这个勾稽关系就可以的
2018-06-09 14:49:41

你好,有 以前年度损益调整发生的情况下,资产负债表和利润表勾稽关系符合这个就可以的
未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计%2B(—)以前年度损益调整
2021-05-27 17:04:23

这个实务中是不需要管,就这样,实务中是不管
2020-07-02 10:42:29

你好,资产负债表和利润表不一定要相匹配
2020-06-03 10:21:51

您好
调整以前年度损益后资产负债表跟利润表勾稽关系不平 是正常情况 不需要另外处理
2019-12-10 19:01:05
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2021-09-10 16:47
立红老师 解答
2021-09-10 17:09