老师,你好,我们2020年3月份收了一笔款,开了票,然后在12月份没合作了,退了这笔款项(没开票),我做了分录是借主营业务收入-3287.13 贷银行存款 3287.13,我们值税362130.19 所得税是 359235.63 ,那我营业外收入是392.57,那相差的数据就是-3287.13+392.57=2894.56,税局那边让现在去更正申报表,那我这个更正申报表要填哪个表?
咕噜咕哎咕
于2021-09-10 12:38 发布 861次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-09-10 12:45
你好 ; 你意思是3月收到款了。 后面取消业务 就全额退款给对方了。 红冲收入 要退增值税和附加税以及所得税吗
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你好 ; 你意思是3月收到款了。 后面取消业务 就全额退款给对方了。 红冲收入 要退增值税和附加税以及所得税吗
2021-09-10 12:45:39

你好,学员,2万的是进项税,计入账面的
2022-06-06 17:10:19

你好 分录 是正确的呢
2022-05-09 16:19:31

你好,是的,是这样做账务处理的
2018-01-10 11:05:05

如果你准则 直接借 借:银行存款 贷:营业收入-XX工程应交税费应缴增值税 也可以
2016-08-31 11:19:51
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