- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2021-09-10 10:59
同学你好
借,管理费用等
贷,应付账款
收到发票
借,应交税费一应增一进项
贷,管理费用
付款
借,应付账款
贷,银行存款
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借,管理费用等
贷,应付账款
收到发票
借,应交税费一应增一进项
贷,管理费用
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借,应付账款
贷,银行存款
2021-09-10 10:59:12
你好!收到发票的时候,红字冲减计提的分录,然后做正确金额的分录就好了
你计提的时候如何做的就做一样的分录,只是金额不同。
2020-04-22 17:19:25
你好,如果是一般纳税人
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2019-09-27 15:50:20
这个最好是验进项税发票后不抵扣,属于个人福利
2018-09-29 17:04:20
借预付贷银存
借管理费用-福利费贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬贷预付
借管理费用-福利费贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬贷银存
2020-01-04 16:21:56
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瑞瑞 追问
2021-09-10 11:05
立红老师 解答
2021-09-10 11:10