假设本月销项税额是20000,然后上月有留抵税额500,那么做计提增值税的分录是不是应该, 借:应交税费-转出未交增值税 19500 贷:应交税费-未交增值税 19500
gyeommi
于2021-09-09 14:26 发布 831次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2021-09-09 14:27
你留底进项税是在什么科目里面的
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你好!
对的。
2019-02-19 21:57:40

可以的
2017-09-04 22:00:33

你好,分录对的。
2020-04-16 15:02:29

要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38

是的。就是这样老做分录的
2021-08-16 13:01:05
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gyeommi 追问
2021-09-09 14:29
辜老师 解答
2021-09-09 14:30