送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-12-27 16:44

现在是不是没有单独的预提费用这个科目,放在那个科目?比如本月预提年终奖金15万,下月实际支出10万,这个分录什么做?

~嘟嘟~ 追问

2016-12-27 16:54

那就是先借,其他应付款 15万    贷:应付职工薪酬15万  。下个月实际发放  ,借:管理费用 10万, 应付职工薪酬5万 贷:其他应付款15万   支付时 借:应付职工薪酬  10万   贷 银行存款10万  这样对吗

宋生老师 解答

2016-12-27 16:30

您好!可以的。

宋生老师 解答

2016-12-27 16:47

您好!计入其他应付款就可以了。

宋生老师 解答

2016-12-27 16:55

您好!可以的。

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