老师,请问一下, 因为出现货到票不到的情况、然后财务及物资部在货到时都做入库处理、最后物资部按实际出库月做出库、但是有时候票据要等一两个月才到、财务因为没有进项票就不能开销售发票出库、导致两个部门的月报表不一致、怎么解决呀
A 秋
于2021-09-08 19:21 发布 871次浏览
- 送心意
小叶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2021-09-08 19:23
同学,你好,实物有到,其实可以开销售发票,但考虑税负,最好进项也要充分
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同学,你好,实物有到,其实可以开销售发票,但考虑税负,最好进项也要充分
2021-09-08 19:23:11

你好,出库单是根据销项发票的数量,产品单位成本填写,而不是按销项发票的售价填写
期末结存数量=期初数量+本期入库数量—本期出库数量
单价(单位成本)就需要看单位对发出存货采取什么计价方法,才知道如何计算的
金额=期末结存数量*单位成本
2019-09-19 18:17:27

你好,你这个是可以拆分销售?
2017-11-25 09:54:28

你可以将购入的波罗蜜作为原材料,计入原材料科目,然后将加工后的果包作为库存商品入库,这样就没问题了
2019-10-14 09:59:05

你好是的,这样是亏损的
2020-07-08 13:29:26
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A 秋 追问
2021-09-08 19:28
小叶老师 解答
2021-09-08 19:34