我们是酒店,物业之前给我们开水电费,单价填错了,我们也都是按照开票的金额给对方支付的,现在发现单价不对,核对完后对方需要退我们8万多的电费茜,我们收到这钱,怎么做账合理呢,另外需要给对方提供什么票据吗

A A会计学堂张老师
于2021-09-07 16:56 发布 1138次浏览
- 送心意
罗老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论
这个不能入账的,最好协商开票吧
2017-12-07 13:14:50
你好 没有票据 按收据正常做账 汇算调整处理
2019-05-07 16:39:29
1,需要取得发票才可以计入费用核算的
2,需要取得发票入账
2018-01-18 09:42:43
数字大,去税务局代开发票
2018-10-12 10:32:34
你好,外账是不可以计入的
2016-12-17 10:21:34
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