老师,我们开了几张增值税普通和专用发票,因为一些原因,可能年前送不到对方单位了。请问17年1月份的时候对方公司还能拿这个票做账吗?如果对方退回来,跨年是不是不能冲红了
雨萱麻麻
于2016-12-27 09:23 发布 460次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-12-27 09:25
好的,谢谢
相关问题讨论

您好!能做账。可以先用复印件入账,年后贴进去。
2,能冲红。
2016-12-27 09:24:56

你好,上个月 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税
借:应交税费-增值税 贷:银行存款
这个月 退回 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税 (金额全部红字)
重开 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税
2018-10-23 15:35:00

增值税发票退回要怎么处理的流程
2015-11-17 10:49:41

你好,做月初入账的相反分录
2016-12-30 15:07:59

如果开的票一样的,可以不用做特殊账务处理
2016-07-14 12:05:43
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2016-12-27 09:24
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