老师好!我们公司委托一家网络科技有限公司研究开发“电商农产品质量安全智慧监管综合服务平台”。合同金额是400000,合同期限为一年,合同履行完毕后,所有技术资料归我公司所有。老师好!公司之前预付一笔开发农产品平台的费用,借:预付账款 -100000 贷:银行存款-100000 这个月发票对方公司已全额开具,发票内容为:“电商农产品质量安全智慧监管综合服务平台”开发,但是余下的300000还没有支付,请问一下,到底应该算什么费有,账务该怎么处理,会计分录该怎么做?
一米阳光
于2016-12-26 16:24 发布 652次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2016-12-27 10:57
老师好!如果列入研发费用那账务应该怎么处理?
相关问题讨论

老师好!如果列入研发费用那账务应该怎么处理?
2016-12-27 10:57:42

借;其他应收款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
2017-03-21 10:17:27

您好!借无形资产等 贷预付账款 10000 应付账款225000。
2016-12-26 14:27:34

你好,是预付款,没有取得工艺品发票?
2018-06-04 09:42:14

首先,预付货款的会计分录是:借预付账款,贷银行存款。这是因为你已经支付了货款,但还没有收到货物,所以这笔款项应该记入预付账款。银行存款减少,所以贷银行存款。
2023-07-20 19:08:05
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袁老师 解答
2017-01-22 15:15