2025年12月份做账能先计提食堂费用,职工福利费吗, 问
是的,能先计提食堂费用,职工福利费 答
老师,客户的员工在我厂里驻厂检查产品,我们公司支 问
若对方不开发票,可按工资处理 答
进项税额转出期末余额贷方负数是不是不对 问
进项税额转出期末余额贷方正数 答
老师您好,小规模企业所得税季度申报表,营业外收入 问
31198.67 是你增值税申报里所有减免、免税优惠的合计数,系统提醒是因为你填的营业外收入(仅普票 30 万内减免)比这个数小,怀疑你漏记了其他优惠对应的收入,补填其他增值税优惠的收益到营业外收入即可。 答
老师,我们车间有3条流水线,工资是3各个组的工作总 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

快递公司合并了一个网点,那个网点之前有预收其他客户的账款,但是都混在一起,没有分二级类目,现在新建科目,把这个月的预收账款二级类目都按客户名字做,那之前遗留的混着的怎么记
答: 能拆分的出来的,尽量先拆分出来,实在不能拆分的,建一个其他合作客户来归集
预收账款可以合并到哪个科目
答: 你好,可以合并到应收账款贷方核算
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师你好,就是我公司有一个客户,既有应付又有预收,每个月的应付都是平的帐,没有挂账,但是预收有挂账,是之前代账公司做的,一直挂在预收账款的借方。现在我们财务主管说让我合并,这怎么合并啊,应付都是平的,预收挂的借方账款 这样能合并吗,老师,我好奇怪啊,请教一下老师。
答: 你好,做一个凭证把预收账款调到应付账款就可以。






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