那比如说,对方7月开的发票,我也是7月份就收到了,得做账是不,那就做借:相关成本,应交税费-待认证 贷:预付账款,那至少要8月1日才能认证抵扣7月税款,那8月认证完了以后,就借,应交税费-增值税-进项税额,贷应交税费-待认证是不?这样的分录对不对呢 请教老师
曾晶
于2021-09-01 12:30 发布 722次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-09-01 12:33
你好
两个都是七月份的可以
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你好,借低值易耗品贷进项税额转出。
2018-12-19 16:36:58

您好
一般是收到发票前 已经支付了货款 计入了预付账款科目 现在收到发票 冲减预付账款
2019-09-24 09:45:55

你好这个分录没有什么问题怎么了
2019-10-17 15:28:40

一般工作中直接做进项就行
2019-04-10 17:41:21

借;应付账款 贷原材料 应交税费(进项税额)
2017-10-20 17:01:58
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