送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-08-31 15:50

支付的时候借其他应收款,贷银行存款,收到发票借管理费用,劳保贷其他应收款。

张腊梅 追问

2021-08-31 16:33

老师,20日付款的时候我没做分录,刚刚准备做分录呢,不知道怎么做

郭老师 解答

2021-08-31 16:36

借管理费用,贷银行存款,直接做这个。

张腊梅 追问

2021-08-31 17:30

老师,收到的个税退税怎么做分录

张腊梅 追问

2021-08-31 17:31

之前是因为自己核算错了,后来更正申报,现在把多交的税退回来了

郭老师 解答

2021-08-31 17:34

借银行存款贷应交税费个税。

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相关问题讨论
支付的时候借其他应收款,贷银行存款,收到发票借管理费用,劳保贷其他应收款。
2021-08-31 15:50:35
你好,一般纳税人 借,库存商品/原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷,银行存款
2024-01-08 19:34:39
根据实际付款暂估入账,等到收到发票在做调整 购入设备是借:固定资产 固定资产-融资费用 贷:银行存款 长期应付款 第1期-第10期付款时借:长期应付款 贷:银行存款 同理其他各期分录一样只是金额不同。
2018-12-27 12:13:16
借:固定资产-融资租入固定资产 贷预付账款
2018-12-27 14:33:50
借库存商品应交税费应交增值税进项税额 贷应付账款。
2021-11-11 10:16:24
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