董老师,还有个问题,想请教您下。 问
同学你好 是什么问题 答
找朴老师,收到发票在25年3月已经入库了,我应该怎么 问
按我说的按发票金额红冲然后再按发票金额做蓝字入库分录 多暂估的不用管,汇算清缴直接调增多暂估的金额就行 答
就是农民工在我们这干活,但是他们公司给我们开票, 问
您好,最好录个支付视频,要不然说不清了 答
老师好,老师,我们公司是两个股东,父亲是股东,儿子是 问
你好,不可以,必须签债转股协议(或书面合意文件),父子关系也不能豁免。 答
老师,我想问一下,我们公司卖个车10万元,现在我公司 问
直接看利润,是亏损就不需要 答

老师,季末计提所得税费用借:所得税费用贷:应交税费-应交企业所得税,借:本年利润贷:所得税费用盈利年末本年利润结转到利润分配-未分配利润中去,借:本年利润贷:利润分配-未分配利润,对吗?
答: 老师,还未记账,未记账的利润总额减去所得税费用的余额计入到利润分配-未分配利润中去?
年末计提所得税是1.借:所得税费用,22,贷应交税费-企业所得税 22 老师那还用做发放的吗然后又做了一笔所得税转入未分配利润,2 借:本年利润22 贷:所得税费22 , 3本年利润结转借:本年利润19贷利润分配-未分配利润19,所得税还做一笔发放的吗.
答: 是借:应交税费-企业所得税 贷:所得税费22吗 这笔要不做的话,会有什么变化,是资产负债表也不会平吗
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,季度计提所得税,借~所得税费用 贷~应交税费~企业所得税 然后,结转,借~利润分配~未分配利润 贷~本年利润,对吗
答: 哦,谢谢老师,我的那步是年度结转吧








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? 莫吉多? 追问
2021-08-31 11:47
meizi老师 解答
2021-08-31 11:50