送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-12-26 10:51

吴老师好,系统中是按当月分摊多少往管理费用中记多少,不是发票来了记管理费用,你的做法我明白,我也用这种,但系统中是按待摊费用的作用核算的,我是这么分析的,对吗?哪种方法更好?谢谢。

籽颐(喆) 追问

2016-12-26 12:59

分摊是从预付账款转入管理费用,发票到了就先不转,是吗?谢谢。

吴月柳 解答

2016-12-25 14:00

你好,付款时放预付账款,发票到放管理费用,借:管理费用  贷:预付账款

吴月柳 解答

2016-12-26 10:58

如果是交了多月的,可以按月分摊费用

吴月柳 解答

2016-12-26 13:02

是的,属于哪月的费用再摊

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相关问题讨论
你好,付款时放预付账款,发票到放管理费用,借:管理费用 贷:预付账款
2016-12-25 14:00:27
注明某某单位到票就可以
2019-06-14 09:16:12
借;预付账款 贷;银行存款 因为这个就是付给银行的费用,所以预付账款明细就是银行网点名称 然后摊销借;管理费用 贷;预付账款
2018-01-16 19:38:23
您好,建议,1,在17年的凭证里冲。2、如果是个假的,那原来怎么做的分录,现在可以全额红冲即可。
2017-07-01 16:38:56
好的,我反馈一下哦,谢谢
2019-07-02 17:40:36
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