- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2021-08-30 16:16
你好,正规处理是你销售出去,借应收 贷主营业务收入,应交增值税,不管开不开发票,不过目前私企是几时开发票就几时做收入,不开发票 不做收入,有没有做账单,对账单根据这个开发票 管理,私企一般是你们开发票,对方就付款,对方通知要求开发票你们开,做收入,这样,
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你好,正规处理是你销售出去,借应收 贷主营业务收入,应交增值税,不管开不开发票,不过目前私企是几时开发票就几时做收入,不开发票 不做收入,有没有做账单,对账单根据这个开发票 管理,私企一般是你们开发票,对方就付款,对方通知要求开发票你们开,做收入,这样,
2021-08-30 16:16:00

建筑行业跟甲方确定结算金额后借:应收账款 贷:工程结算和销账税额。那收到发票怎么做账务处理?还是当时确定结算金额就是后期开票的金额,还是当时确定结算金额就是后期开票的金额?我想知道工程结算和主营业务收入在什么时候用?就是有什么区别
2021-03-01 16:04:20

你好 补结转 你说的是什么金额没转 本年利润 ?
2020-02-27 09:37:29

你好,是的,是可以的。
2021-10-31 15:49:18

昨天,今天?都是当月,没关系
2023-12-25 11:48:16
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