老师好 出口企业 我们买样品给国际快运公司,由他们最后快递给客户的样品,我们没有单独报关,我看政策说视同内销处理,不享受退免税政策 实操中,这部分怎么开票呢?是把票按内销正常税率开给快运公司? 还是说,可以按照0税率开给外商,到时候这部分不参加退税就行?

hdsjz
于2021-08-30 10:35 发布 1136次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
你好,商贸的还是生产。
2023-04-19 11:34:07
你好其实内账的话没有什么关系,发生了什么就做什么就好了。按实际的业务来。
2023-04-19 11:28:46
您好,是什么原因放弃退税的呢
2024-12-12 19:59:43
你好,那你拿到的这个发票是你免税对应的进项,如果是的话不允许抵扣的。
2022-06-21 12:03:21
出口型企业,本来就是对外出口啊。只有你们财务和老总一起去找税务协调
2021-10-09 15:17:18
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息








粤公网安备 44030502000945号


