老师好 出口企业 我们买样品给国际快运公司,由他们最后快递给客户的样品,我们没有单独报关,我看政策说视同内销处理,不享受退免税政策 实操中,这部分怎么开票呢?是把票按内销正常税率开给快运公司? 还是说,可以按照0税率开给外商,到时候这部分不参加退税就行?

hdsjz
于2021-08-30 10:35 发布 1090次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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你好其实内账的话没有什么关系,发生了什么就做什么就好了。按实际的业务来。
2023-04-19 11:28:46
你好,商贸的还是生产。
2023-04-19 11:34:07
同学你好,可以直接按内销一样申报未开票收入。
2023-04-14 10:27:16
如果没有进项发票,需要转内销,如果是进项是购入的普通发票,可以免税。
2022-02-17 14:55:16
请问你们400报关是退货,还是一般进口的?
2021-07-28 11:31:37
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