老师好 出口企业 我们买样品给国际快运公司,由他们最后快递给客户的样品,我们没有单独报关,我看政策说视同内销处理,不享受退免税政策 实操中,这部分怎么开票呢?是把票按内销正常税率开给快运公司? 还是说,可以按照0税率开给外商,到时候这部分不参加退税就行?
hdsjz
于2021-08-30 10:35 发布 975次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论

你好其实内账的话没有什么关系,发生了什么就做什么就好了。按实际的业务来。
2023-04-19 11:28:46

你好,商贸的还是生产。
2023-04-19 11:34:07

你这种情况做成本没有发票,企业所得税是要进行调整的
2022-06-13 22:25:09

你好; 可以转内销的; 到时做内销收入处理报税 可以抵扣进项税的
2022-02-22 11:29:45

同学你好
资料不全的可以转
2022-02-22 11:19:29
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息