我们单位之前收了一个加盟商5万,其中包含一笔3179元是购买机器的费用属于代收代付,机器的票开给我们单位了,我们给他开过一张差价46821的发票,现在他去税务局投诉没给他把发票开齐全,现在补开3179元发票,这个发票怎么做会计分录啊…
佘佘呀?
于2021-08-27 21:23 发布 731次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-08-27 21:25
您好,那您只能按购销处理,取得3179进项税发票,开出3179
相关问题讨论

您好,是增值税吗?借:应交税费-应交税值税等 贷:银行存款
2018-06-27 12:13:06

你好!你是说缴纳的税金。
2018-07-02 15:34:01

您好,那您只能按购销处理,取得3179进项税发票,开出3179
2021-08-27 21:25:05

借:应付账款等
贷:以前年度损益调整
借:以前年度损益调整
贷:应交税费-应交所得税
借:以前年度损益调整
贷:利润分配-未分配利润
2021-12-28 09:59:11

你好
借管理费用
贷银行存款
应交个人所得税
2022-03-05 11:28:51
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佘佘呀? 追问
2021-08-27 22:00
小林老师 解答
2021-08-27 22:05