您好老师,我公司销售给A公司货物140万元并开具了专用发票,对方资金困难,A公司愿意以自己的货物来冲抵这部分欠款,请问老师1、我们双方如何处理税务局会认可,有没有对应的条款2、对方是否应该给我公司开具专用发票3、双方应该签订什么合同呢4、我方的会计分录如何做呢?
时间的漩涡
于2018-12-22 10:12 发布 748次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-12-22 10:21
同学 您好
抵债的对方应该给你们开具专用发票 可以签订向A公司购货合同或者是A公司以自己货物抵债合同 你收到发票后当购进货物做账务处理
借:原材料等
应交税费——应交增值税——进项税额
贷:应收账款
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同学 您好
抵债的对方应该给你们开具专用发票 可以签订向A公司购货合同或者是A公司以自己货物抵债合同 你收到发票后当购进货物做账务处理
借:原材料等
应交税费——应交增值税——进项税额
贷:应收账款
2018-12-22 10:21:10

借 税金及附加 贷应交税费 借 应交税费 贷 银行存款
2020-06-02 20:24:59

开票就做借应收贷主营业务收入 应交税费 应交增值税,交税做借应交税费应交增值税 贷银行,自己开发票做借应收/预收贷主营业务收入 应交税费 应交增值税 先收款可以做预收账款,要是之前合作挂应收那现在还是做应收
2019-05-30 13:53:59

您好
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费——应交增值税
2019-04-02 08:46:34

借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
对方取得已报税证明单,发票复印件入账
2017-09-28 11:03:32
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