老师,您好,您看应交所得税那一步,我画圈的那里,书上是不是写错了,固定资产会计折旧了2000 税法只允许折旧1200 那个4500是会计利润,是不是应该纳税调增啊 4500+800啊
简凉的秋
于2021-08-27 17:21 发布 1048次浏览

- 送心意
朱小慧老师
职称: 注册会计师,初级会计师
2021-08-27 17:27
您好,根据表里面的情况是,会计上计提了400的折旧,税法允许计提1200的折旧,所以调减800
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您好,根据表里面的情况是,会计上计提了400的折旧,税法允许计提1200的折旧,所以调减800
2021-08-27 17:27:17

同学您好,
您能详细说一下吗
2021-11-12 20:57:42

你好,需要纳税调增
2021-11-12 21:12:29

您好,如果会计上没有一次性计提折旧记入费用的,那就要调整了,如果会计上也是一次性计提折旧记入费用的,就不需要调整了。
2018-03-02 21:28:03

你好,
是的,但不用调整的
2020-05-22 15:59:11
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