公司由于合并的原因,长期待摊费用在九月一次性摊完了,但是现在领导说要把长期待摊做回去,那应该怎么做账?我认为,先把长期待摊冲回到本来正常做法下本月初(就是十二月)应该有的数目,然后再本月做一笔正常的待摊吗
无聊的保温杯
于2016-12-24 09:40 发布 1547次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2016-12-24 11:19
是不是十月十一月的就不要冲回去了
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是的,先冲回再摊
2016-12-24 09:57:27

你好,发生需要分别计入 A B C ,摊销才可以分别计入相应明细的
而且摊销借方一般是设置具体明细,而不是设置 -长期待摊费用摊销这个明细
2018-11-21 16:42:25

您好
这样账务处理正确的
2019-10-03 14:22:37

可以设置二级,甚至三级科目核算的
2016-05-04 15:15:11

分录是对的,但还是要看具体的借方明细,比如有的会计入 管理费用--开办费摊销或装修费摊销
2018-07-04 15:54:02
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