老师:我司一般纳税人商贸销售,1、6月和供应商签订一份采购合同94万,2、7月给供应商付款了96万,供应商也发了96万的货来,当月我司全部销售完毕,3、到8月我司才收到供应商的增值税专用发票96万,老师从6月到8月这个应该怎么入账,分录怎么写呢?谢谢
严 yan
于2021-08-26 12:16 发布 749次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2021-08-26 12:18
签合同的时候不做分录
2.做借预付账款贷银行存款
借库存商品
贷应付账款-暂估
借银行
贷主营业务收入贷销项
借主营业务成本
贷库存商品
3.借库存商品负数
贷应付账款暂估负数
借库存商品
借进项
贷预付账款
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