送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2021-08-26 09:37

同学你好
两种方法
一是按实际付款做账,发票上多出的金额不体现
二是按发票金额做账,少支付的金额计入营业外收入

叶随风舞 追问

2021-08-26 09:44

票已经开了,就是1000.需要用应付账款转营业外收入吗

立红老师 解答

2021-08-26 09:49

同学你好,票已经开了,就是1000.需要用应付账款转营业外收入吗——将少支付的100转入营业外收入 

上传图片  
相关问题讨论
同学你好 两种方法 一是按实际付款做账,发票上多出的金额不体现 二是按发票金额做账,少支付的金额计入营业外收入
2021-08-26 09:37:31
你好,需要作废重新开具的
2017-05-08 16:47:47
您好 借:应付职工薪酬——工资 5000 贷:其他应付款——押金 100 银行存款 4900
2020-01-01 10:46:31
你好,怎么账上有,实际又没有 ,是什么情况
2017-05-17 14:57:27
可以这样入账,选支付其他经营活动有关的现金
2018-09-12 10:08:10
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...