老师,一个总公司下的子公司转给另一个总公司下的子公司。只移交了资产负债表,收入表,发生额余额表以及固定资产折旧表,存货表。请问对方打到我方账户的余额应该怎么做会计分录?固定资产有部分已经提完折旧并且不能使用,我应该怎么做账务处理

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于2021-08-25 11:40 发布 922次浏览
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meizi老师
职称: 中级会计师
2021-08-25 11:43
你好 ; 你们是原来这个子公司要注销处理了吗
相关问题讨论
您好,资产负债表里面固定资产原值不动。累计折旧不断增加。折旧完后,折旧金额与原值金额一样,那固定资产净额就是0.
2019-11-08 11:37:18
你好 ; 你们是原来这个子公司要注销处理了吗
2021-08-25 11:43:09
你好,这个不需要单独写分录,只是根据业务发生登记原价,计提的折旧,然后就可以算出余额了
2017-07-06 09:13:45
您好,做未出售固定资产,计入营业外支出,冲减未分配利润科目。
2020-11-23 19:10:52
固定资产=固定资产-累计折旧-固定资产减值准备%2B固定资产清理
2021-01-12 19:51:39
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