老师,你好!问你一下,我购买了一批材料,开据13%的增值税发票是37600元,在不含税的价格是33274.3元。开票方按10%收取税率但提供13%的专票,按理是不是我转出去37600元对方应返还给我们998.27呢?
L*💗S*💗F*💗
于2021-08-25 10:32 发布 1070次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-08-25 10:33
你好 ; 你的意思是什么 。你们按含税金额来谈的业务还是不含税来谈的业务 开票 。 如果是含税 就不存在收取税点的
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你好
借:原材料 26,000%2B1000 ,
应交税费—应交增值税(进项税额)26,000*13%%2B1000*9%,
贷:银行存款等科目(借方合计金额)
2022-04-01 11:43:43

你好 ; 你的意思是什么 。你们按含税金额来谈的业务还是不含税来谈的业务 开票 。 如果是含税 就不存在收取税点的
2021-08-25 10:33:19

这个是含税金额=不含税金额
2019-07-19 11:42:28

你好 你们有购销合同吗 你们合同是否有金额
2020-05-04 14:00:21

您好!这个是包含了的
2022-08-31 16:31:55
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L*💗S*💗F*💗 追问
2021-08-25 10:52
meizi老师 解答
2021-08-25 10:57