送心意

玲老师

职称会计师

2021-08-24 13:29

你好
对 分录 正确的

忐忑的蜡烛 追问

2021-08-24 13:36

那这个月转入固定资产,下个月开始提折旧吗?

忐忑的蜡烛 追问

2021-08-24 13:38

在建工程完工后最终可转入“固定资产”科目。
在建工程完工后,应计算分配待摊支出的分录:借:在建工程——××工程,贷:在建工程——待摊支出;在结转在建工程成本时的分录:借:固定资产等科目,贷:在建工程——××工程。
老师,那这个说分配待摊支出什么意思?

玲老师 解答

2021-08-24 13:46

多个项目共同的费用  这样分摊 

忐忑的蜡烛 追问

2021-08-24 19:46

老师可以举个例子吗?

忐忑的蜡烛 追问

2021-08-24 19:46

我不太理解

玲老师 解答

2021-08-24 20:02

3个项目发生共同费用900
每个项目分摊300

忐忑的蜡烛 追问

2021-08-25 07:29

那在购进时总现金或者银行付,这个分录呢?

玲老师 解答

2021-08-25 07:34

借待摊费用
贷银行存款。

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相关问题讨论
等收到发票转固定资产的时候再做
2020-04-07 14:20:16
同学您好,你好, 是不可以的,要有俊工验收合格相关手续
2023-10-26 17:08:49
您好,那您现在把少的补结转上就行了。
2023-03-30 11:30:09
同学您好,一般可以查看验收报告记录和固定资产明细账
2022-03-22 21:28:48
你好 对 分录 正确的
2021-08-24 13:29:23
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