老师好!请问客户这个月来进货,金额1354元,退回上个月销售的商品,需退款554元。(这批退货的成本是482.2元。利润71.8元上个月已结转)客户直接抵扣退款,银行转账支付我800元。这个分录怎么做?

贪玩的水杯
于2021-08-24 11:22 发布 1264次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2021-08-24 11:26
你好这个有退货,借应收-554 贷主营业务收入 负数,应交增值税,负数,借主营业务成本,-482.2贷库存商品,-482.2 这个销售做借应收 1354 贷主营业务收入 应交增值税,借银行 800 贷应收 800
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2021-08-24 11:26:34
你好,同学。你是不能直接更改期初数据,你只能是按分录调整处理。
你现在补你是没有数据补全导致的,建议是根据之前的期末先录入期初,然后你再根据那些遗失的账务重新补做分录处理。
2019-11-11 10:02:49
先去打印一下18年的银行对账单和回单,把未做的补上,把银行对账单18年末余额和账上年末余额对上后再做19年的账
2019-11-08 15:19:31
借:银行存款 借:财务费用—利息收入 负数
结转时,借:本年利润 贷:财务费用—利息收入 负数
2019-01-05 09:37:00
不是,你之前分录咋做的,这个结转损益到本年利润下面这个软件会自动结转,你这个没有跨年不能这么做,需要冲掉你之前收入,借应收负数 贷主营业务收入 负数应交税费 负数,借主营业务成本 负数 贷库存商品 负数
2019-10-07 10:32:03
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