送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2021-08-24 11:26

你好这个有退货,借应收-554 贷主营业务收入  负数,应交增值税,负数,借主营业务成本,-482.2贷库存商品,-482.2   这个销售做借应收 1354 贷主营业务收入 应交增值税,借银行 800 贷应收 800

贪玩的水杯 追问

2021-08-24 11:41

为什么平衡表显示我有一个71.8的金额不平衡呢?那笔上月结转的利润71.8元。怎么搞?

maize老师 解答

2021-08-24 11:46

平衡表?啥表,你说是那个表,

maize老师 解答

2021-08-24 11:46

结转利润不需要做,你再结转损益,会自动结转到本年利润下面

贪玩的水杯 追问

2021-08-24 12:12

好的,谢谢老师!

maize老师 解答

2021-08-24 12:18

好的我先回复别的学员

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你好这个有退货,借应收-554 贷主营业务收入  负数,应交增值税,负数,借主营业务成本,-482.2贷库存商品,-482.2   这个销售做借应收 1354 贷主营业务收入 应交增值税,借银行 800 贷应收 800
2021-08-24 11:26:34
你好,同学。你是不能直接更改期初数据,你只能是按分录调整处理。 你现在补你是没有数据补全导致的,建议是根据之前的期末先录入期初,然后你再根据那些遗失的账务重新补做分录处理。
2019-11-11 10:02:49
先去打印一下18年的银行对账单和回单,把未做的补上,把银行对账单18年末余额和账上年末余额对上后再做19年的账
2019-11-08 15:19:31
借:银行存款 借:财务费用—利息收入 负数 结转时,借:本年利润 贷:财务费用—利息收入 负数
2019-01-05 09:37:00
不是,你之前分录咋做的,这个结转损益到本年利润下面这个软件会自动结转,你这个没有跨年不能这么做,需要冲掉你之前收入,借应收负数 贷主营业务收入 负数应交税费 负数,借主营业务成本 负数 贷库存商品 负数
2019-10-07 10:32:03
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