供应商给我们开的票多开了几万块该怎么处理,以后不会在付款了
时光
于2021-08-23 11:02 发布 1547次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2021-08-23 11:03
你好,需要把发票退回给对方,让对方按正确的金额开具发票
相关问题讨论

你好,是给予了减免400元?
2022-03-19 16:45:29

您好
供应商更名后可以根据对方的工商变更函把原名称下的往来转到新名称下
2019-11-08 11:25:01

按0开票,数量如实开即可
2017-09-15 14:09:54

你好,不可以的
2016-11-22 10:34:46

你好!可以在预收账款科目下核算或应收账款负数。
2015-11-20 15:25:08
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
时光 追问
2021-08-23 11:03
邹老师 解答
2021-08-23 11:04
时光 追问
2021-08-23 11:06
邹老师 解答
2021-08-23 11:07