支付残保金怎么做账 问
计提: 借:管理费用--残保金, 贷:其他应付款-残保金, 上交时: 借:其他应付款--残保金; 贷:银行存款 答
购入的模具是做固定资产吗?这个不是计提折旧而是 问
购入的模具可做固定资产,则对应计提折旧 答
1月份补缴的2024年7-11的社保,公司部份的要记入1 问
直接计入1月的费用就行 答
老师,贷款还款还收到一张银行开的贷款服务的发票, 问
您好,是的,计入财务费用里面 答
老师好,我们支出一笔款项,该笔款项用于帮我们公司 问
借:管理费用---咨询费-100 贷:银行存款-106 应交税费---进项税额转出6 答

我单位是研发教育软件的,成本费用现在只涉及工资和软件的测试费,房租,想咨询一下,如果研发成功后销售了如何做账务处理?
答: 还有就是如果涉及以后的软件服务费用,还是正常要开16%的专票吗?账务处理如何做?
我们公司做了一个项目,产生了成本费用,公司老板找了一家资源方为我们支付了一部份的成本费用,目前老板说的是后面这个项目会和资源方平摊成本和利润,就目前这个我不清楚怎么做账,就是说目前我不清楚这个账务处理借方应该记什么,贷方应该记什么
答: 您好,按照之前的做法记账
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师 我单位是工程公司 我们成本费用已经发生了 但是对方拒绝按进度付款 那么我应该怎么处理呢 是按照进度自行计算 结转吗 怎么账务处理呢
答: 你好!你们按进度结转收入和成本,不付款计入你们的应收账款

