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璀
于2021-08-20 12:56 发布 765次浏览
文老师
职称: 中级职称
2021-08-20 12:57
同学您好,您具体是什么情况
璀 追问
2021-08-20 13:00
就是我用承兑汇的货款
给对方,付的货款
2021-08-20 13:01
我应该,借应付账款,贷什么
老师这样多吗,
文老师 解答
2021-08-20 13:07
是您自己开的承兑还是收的别人的承兑再付出去的
2021-08-20 13:14
收到别人的
2021-08-20 13:17
那就是贷应收票据,如果自己开的话,就是应付票据
2021-08-20 13:20
就是借应付账款,待应收票据吗老师
2021-08-20 13:21
就是我刚才收到的宽带票到了
上月付的
2021-08-20 13:22
应该咋样做分录啊
2021-08-20 13:26
那您付款的时候怎么做的
2021-08-20 13:27
借管理费用,办公费,贷银行
是不是就是,应收票据,应交增值税,管理费用办公费
2021-08-20 13:32
是这样吗
2021-08-20 13:42
您没有发票不应该进管理费用
2021-08-20 13:45
您付当时应该记入借其他应收款或预付账款贷银行存款,然后有发票了再借管理费用——办公费应交税费——应交增值税(进项税额)贷其他应收款贷预付账款贷
哦谢谢老师
2021-08-20 13:46
多谢多谢
2021-08-20 13:49
不客气,这是我们的职责所在
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文老师 | 官方答疑老师
职称:中级职称
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