老师 2023年暂估费用,借管理费用 贷其他应付款-法 问
你好,红冲的话就按照上面的会计分录做负数就行。 答
财管这道题如何解答解释一下吧 问
您好。因为三个方案的付款节点不一致,所以应该全部通过折现到零时点来比较,方案一是预付年金,方案二是递延年金,方案三是普通年金。付出的现值最小成本最低,应该选择现值最小的方案。 答
老师,这三个业务的会计分录分别是咋写的 问
您好。1、借:库存商品/原材料 44.25 应交税费-应交增值税(销项税额)5.75 贷:银行存款 50 2、借:合同资产 44.25 应交税费-应交增值税(销项税额)5.75 贷:银行存款 503、借:库存商品/原材料-暂估 50 贷:银行存款 50 答
老师好,减免这儿怎么填 问
你好。主表发我看下 的呢 答
你好老师,单位未给员工购工伤险,然后这名员工因工 问
你好,一般是做管理费用-福利费 可以税前扣除的 答
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