老师,就是我们有个合作单位要我们开不含税专票,但是对方又只转价的部分给我们,税的部分又不转,这样是可以的吗?怎么做财务处理呢?

zero
于2021-08-19 10:22 发布 1054次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-08-19 10:24
你好,可以的差额放到营业外支出。
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你好,可以的差额放到营业外支出。
2021-08-19 10:24:08
你好!这个是看你们之间怎么商议的,比如对方要求扣除税费之后到手的金额就是200.那对方在算相关税费的时候
含税价-含税价/(1%2B增值税税率)*增值税税率-增值税*附加税-其他相关税费=200,那这个就是按照对方那个算的事正确的
2022-03-29 17:27:25
没什么区别,只要最后发票的合计金额是正确的就是了。
在开票系统中可以设置以含税金额输入,或以不含税金额输入的。
2019-03-11 16:25:16
学员你好,开专票10万元版,是不含税收入不超过10万的
2022-03-10 22:35:16
同学你好:
公司为客户提供的是什么服务,服务不同,税点不同;
2022-08-10 18:40:33
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