老师好!,如果年底没有及时填写专项扣除信息采集,明 问
您好,这个你要自已一键带入才可以 答
老师,你好!我公司有一笔出口货物的情况是这样的:我 问
生产企业出口吗?是的话都可以抵扣 答
老师好!麻烦来个懂餐饮行业的老师来给我答疑解惑 问
同学,你好 具体什么问题 答
请问医院跟医保对账要怎么做表格,有表格模板吗 问
同学你好 这样的就行 答
公司有两个投资人,现在要分家,如何清算,平台有这方 问
你好,是一个单位分为两个?学堂暂时无这样的课程 答

发票已认证,借:管理费用 100 应交税金-应增-进项税额13 贷:银行存款113,后属于福利费,怎样做进项税额转出分录
答: 你好!借:管理费用—福利费 贷应交税费—应交增值税—进项税额转出
购进餐饮服务,做账时:借:管理费用,应交税费-增值税,贷银行存款,发票先抵扣认证,申报表再填写进项税额转出,做账再做,借管理费用,贷进项税额转出?
答: 您好 购进餐饮服务 借:管理费用,贷银行存款 发票做勾选不抵扣操作 或者勾选的时候有效税额填0就好
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
一张管理费的进项税额、已认证、发现有错误、已经红冲、需要做进项税额转出借、银行存款贷、管理费用、 应缴税费-应缴增值税-进项税额转出这样做对吗、月底结转怎么做
答: 你好, 冲红分录 借,管理费用,负数 借,应交税费一应增进项,负数 借,银行存款,正数;









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不一样的烟火 追问
2021-08-18 08:50
郭老师 解答
2021-08-18 08:51