送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-08-17 10:29

你好   你们实际业务是什么 ;你是一般的公司吗 ?这样好判断科目

追问

2021-08-17 10:31

私营医院

meizi老师 解答

2021-08-17 10:37

 你好 医院的话     之前拨付给你医院怎么挂科目的。现在做 借其他应付款贷银行存款   

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相关问题讨论
你好 借:银行存款   这里是2000的差额 贷:其他应付款 退回去的时候 借:其他应付款 贷:银行存款
2022-10-14 21:11:02
同学您好,收款之前的账是怎样做的
2023-07-26 17:24:13
学员你好,原收入分录冲减
2022-11-08 07:08:30
你好,这个不属于坏账哟。因为多收的部分本来就不属于你公司的资产。 你实际收到的款项和垫资的差额做账就可以了,借应收账款-政府医保,贷银行存款
2019-06-20 09:07:02
同学你好 原分录负数红冲
2022-06-10 16:12:33
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