老师,你好,我们收到材料商两份进项票,一份是去年的,另一份是今年的1月份,但是到今年五月份的时候,材料商被查,发现税票有问题,然后申报表做进项税转出,那在账务处理应该怎么处理?
殷勤的硬币
于2021-08-14 22:46 发布 889次浏览
- 送心意
张老师-西昌片区
职称: 初级会计师
相关问题讨论

借:原材料/库存商品等
贷:应交税金-进项税转出
2021-08-14 22:55:06

老师,3月专票抵扣了,但没有申报,这些税要怎么做账
2017-08-10 14:16:26

“进项税额转出可以填写在“增值税纳税申报表附列资料(表二)”里的第二部分“进项税额转出额”里的第20栏,填在那里就会自动生成到申报主表上去。调整2020年企业所得税额,需要按照汇算清缴的流程依次填写表单后进行申报,不同的公司填的表的数量不一样。汇算清缴需要补缴企业所得税额,一般是通过以前年度损益调整进行账务处理。借:以前年度损益调整 贷:应交税费——企业所得税。
2021-06-01 14:45:36

老师,职工福利费也这样吗做账务处理吗
2017-03-10 18:15:24

您好,可以进行进项税额转出,借:相关成本费用科目(与货物科目一样),贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出。选择第23行,其他应作为进项税额转出的情形。
2018-08-29 14:04:11
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