老师,税法规定单位价值不超过500万元的可以一次性 问
同学,你好 会计还是正常做,正常按期折旧 答
我们和另外一个公司共用电费,我们直接把钱交给供 问
可以的,可以这么做的 答
合作项目已完成已全额开票,甲方长期未付款,乙方通 问
1你们开的对方专票,对方已经抵扣了 是的话找他税务局 就说不支付 抵扣了 让他税务局给协商下 答
公司准备注销,资产负债表中应缴税费一行金额应该 问
还可能是留抵的进项 答
老师,自己研发的东西,没有进项要怎么办,很多东西是 问
你可以看一下你们符合免税的政策吧,符合要求可以免增值税 如果不免税的话,其他都没有发票吗?比如你的固定资产房租水电费这些没有的话需要正常就 答

这里的摊销费5万,未做扣缴税款的处理,不是应该可以抵扣吗,那应该调减应纳税所得额才对吧
答: 同学你好 很高兴为你解答 没有扣缴境外的税款的 产生的成本费用不可以在企业所得税应纳税所得额前扣除的
根据企业所得税的相关规定,下列资产中,在计算应纳税所得额时准予计提折旧或摊销费用在税前扣除的是()。A.未投入使用的机器设备 A为什么不能税前扣除?
答: 未投入使用的不可以计提折旧的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
不征税收入的费用,摊销,折旧为什么不能在计算应纳税所得额时扣除?
答: 你好,这个就是规定 因为取得的相关资金是不征税收入,那与这个不征税收入对应发生的支出,也就不能在企业所得税税前 扣除的










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