送心意

洁白老师

职称会计师

2021-08-13 11:19

同学,你好!这个项目是属于增值增量留底退税额的情况,你要看一下你们公司是否属于增值税留底退税额

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第一列账载金额看,账上计提的看应付职工薪酬贷方发生额合计 第二列实际金额,这个是你们实际发下去的金额,看应付职工薪酬借方发生额合计,只要汇算清,交之前发下去都可以 税收金额这个是不超过比例的允许抵扣企业所得税的。
2022-03-08 09:58:30
同学您好,如果是Q、Q群的问题,因Q、Q群的图片无法采集,请补充下图片,这样平台老师也可以更便利给您解答。
2018-10-24 13:32:50
你好,本月就这个销售额?属于免税范围?那这样填没问题。本月系统申报有点问题,如果确认免税,可以直接忽略 直接申报
2022-01-19 18:56:11
你好,应纳税所得额是多少呢? 
2022-04-19 17:15:18
你好 折现率是多少啊 甲 10/5=2 2*0.25=0.5折旧抵税 税后毛益(6-2)*0.75=3 0时点-10 1-5时点3%2B0.5=3.5 乙方案 (12-2)/5=2 2*0.25=0.5折旧抵税 税后毛益(8-3)*0.75=3.75 (8-3.4)*0.75=3.45 2*0.25=0.5 0时点-12-3=-15 1时点0.5%2B3.75=4.25 2-4时点0.5%2B3.45=3.95 5时点3.95%2B3%2B0.5=7.45
2022-05-16 11:55:48
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