民办非企业年底结转,没有利润分配这个科目?应该转 问
转到非限定性净资产-经营结余 答
老师请问我计提的奖金 下个月没发那么多怎么办?比 问
您好,汇算清缴前支付了就可以 答
公司有一个公司给税局通知没有房产租金,要填调察 问
那个是可以的,没问题的 答
老师你好,我9月份利润24万,交了企业所得税,10月,11月 问
您好,是的,这个会退税的 答
你好老师,交保险的比发工资的人数多怎么办 问
您好,是因为什么原因多了? 答

您好老师,我公司实收资本是200万,资本公积是100万,现在有个股东要减资,通过协商,公司需要分次给这个股东一共220万,这样,做账务处理时,即借实收资本220,贷银行存款220万,这样实收资本就是负数20万了,怎么办啊
答: 您好,对方比例是多少?按减资处理,超过注册资本部分计入分配
您好老师,我公司实收资本是200万,资本公积是100万,现在有个股东要减资,通过协商,公司需要给这个股东220万,这样,做账务处理时,借:实收资本220,贷:银行存款220万,这样实收资本就是负数20万了,怎么办啊
答: 股东收回投资金额超过注册资本的情况,则支付金额超过实收资本的部分,要依次冲减资本公积(资本溢价)、盈余公积和未分配利润。 借:实收资本(股本) 资本公积 盈余公积 未分配利润 贷:银行存款等 如果这个股东原出资50万,则现在冲减实收资本50万,超过50万部分的170万依次冲减资本公积、盈余公积、未分配利润。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
提问,借:银行存款65万贷:实收资本10万资本公积55万,公司原价买回应该怎么样做账呢?实收资本和资本公积应该怎么样做账一转出
答: 如果原价,那么是相反分录就可以了









粤公网安备 44030502000945号



Mingli.Shao 追问
2021-08-11 19:42
小林老师 解答
2021-08-11 19:50
Mingli.Shao 追问
2021-08-11 19:56
小林老师 解答
2021-08-11 20:20