老师这个月有一个金税盘的服务费280我抵扣了,但对方开了一张负数发票,又重新开了一张三00的,我想把这个改一下,还要把申报表撤销吗?
欢呼的蜡烛
于2021-08-11 15:12 发布 1086次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-08-11 15:19
你好 你申报期内可以撤销了重新报的
相关问题讨论

你好 你申报期内可以撤销了重新报的
2021-08-11 15:19:38

你好!你把进项税额转出。然后全额抵扣
2017-09-05 11:39:01

一、一般纳税人
填报涉及表格:
1、《增值税纳税申报表附列资料(四)》:
需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中,将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。
2、《增值税减免税申报明细表》:
“减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”;其它栏次填报与附表四相同。
3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表:第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写。
2019-02-12 08:50:32

销售额是负数是吗?去大厅申报
2019-06-11 09:22:20

你好
增值税吧
在附表一,未开票金额栏中,填10,让本月数为0
下月,在相同的位置,填负数10,冲回
2019-04-10 12:38:07
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