送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-08-11 15:19

你好   你申报期内可以撤销了重新报的

欢呼的蜡烛 追问

2021-08-11 15:26

那增值税申报表已撤销,是不是印花税还得重新报?

欢呼的蜡烛 追问

2021-08-11 15:27

那我不用那个300的直接把用那个正数的280的票抵扣可以吗?不是也查不出来吗?不改报表了。

meizi老师 解答

2021-08-11 15:35

 你好  增值税的 印花税如果都报错  就得重新报的 

欢呼的蜡烛 追问

2021-08-11 15:37

印花税没错呀,就是增值税那个税控盘少抵了20有关系吗?一开始开票开到280,后来又重新开的开的是300。

meizi老师 解答

2021-08-11 15:47

你好没有错误就不改。 你 增值税少抵扣了  把你 增值税改了附加税改了就行了。  

欢呼的蜡烛 追问

2021-08-11 18:51

老师,个税申报是单独的吗?和电子税务局没有关联是吗?

meizi老师 解答

2021-08-11 19:15

你好   是的。自然人客户端报 个税的

欢呼的蜡烛 追问

2021-08-11 19:56

如果员工工资都没有达到交个税的标准,不报个税会引起税务预警吗?有风险吗?这个和电子税务局不相关联,应该没问题吧?我看有的公司好多人单,就只报法人一个人的个税。

meizi老师 解答

2021-08-11 20:17

按月报个税,不管你是否达到缴纳个税都必须要报哈,你雇员没有吗

欢呼的蜡烛 追问

2021-08-12 10:50

是不是自己报也可以,单位报也可以吗?我们没有。

meizi老师 解答

2021-08-12 10:55

 你好       你是企业的话。     公司一起报。    

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相关问题讨论
你好 你申报期内可以撤销了重新报的
2021-08-11 15:19:38
你好!你把进项税额转出。然后全额抵扣
2017-09-05 11:39:01
一、一般纳税人 填报涉及表格: 1、《增值税纳税申报表附列资料(四)》: 需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中,将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税减免税申报明细表》: “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”;其它栏次填报与附表四相同。 3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表:第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写。
2019-02-12 08:50:32
销售额是负数是吗?去大厅申报
2019-06-11 09:22:20
你好 增值税吧 在附表一,未开票金额栏中,填10,让本月数为0 下月,在相同的位置,填负数10,冲回
2019-04-10 12:38:07
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