请教老师一些问题,因为我公司的外账有几个人经手的,然后一个项目分在几个科目里,我现在想清理那些数据,预收与应收相冲?其他应收款与其他应付款相冲?是这样的吗?
希翼
于2016-12-19 17:16 发布 1142次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-12-19 17:19
有一些是在其他应付款的明细科目与预收账款的明细科目是一致的?这个可以调吗?
相关问题讨论

同学,你好
借款分录
借:银行存款
贷:其他应付款
2023-12-12 12:23:51

你好
如果是先缴纳,后从工资中扣除,计入其他应收款核算
如果是先从工资中扣除,后缴纳,计入其他应付款核算
2022-04-15 20:31:46

你好,因为是以后要退给别人的,所以用应付
2022-04-01 00:37:44

你好!是计入其他应收款-备用金-某某
2022-03-31 18:15:24

同学你好
对的
是正确的
只能是用一个往来科目
2022-03-25 11:45:16
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邹老师 解答
2016-12-19 17:16
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