送心意

耿老师

职称中级会计师

2021-08-09 14:49

你好!金额有误?50元退40的话,应该是10。

耿老师 解答

2021-08-09 14:49

你好,你们实际没有给对方退款是吧?抵了新的货款。

追问

2021-08-09 14:55

我写错了  金额是55

追问

2021-08-09 14:55

是的  没有退款  抵新货款

耿老师 解答

2021-08-09 14:55

你好,退货款的同时对方把货退回来吗?还是你们承担这一部分损失?

耿老师 解答

2021-08-09 14:56

退款部分你们开红字发票了吗?外账还是内账?

追问

2021-08-09 14:56

对方退货

耿老师 解答

2021-08-09 14:57

你好!你们开红字退货发票了吗?这是外账吗?

追问

2021-08-09 14:57

没开过发票  内帐

耿老师 解答

2021-08-09 15:02

你好!按原销售分录做红字冲55就可以。产生运费时借应收账款 贷银行存款等。这样处理器这样处理就可以的。

追问

2021-08-09 15:11

前面明白  后面应收账款不是挂着金额吗  

追问

2021-08-09 15:12

我们卖方没有损失

耿老师 解答

2021-08-09 15:13

你好,剩余的钱你没有退,在应收里挂着就可以,这样能营收应该是一个贷方余额。在销售的时候自动递减写负数

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相关问题讨论
你好!金额有误?50元退40的话,应该是10。
2021-08-09 14:49:22
你好!你计入销售费用-运费就好了.
2019-09-03 15:16:55
您好,支付运费时分录,借:其他应收款-代垫运杂费,贷;现金或者银行存款。支付货款时扣除,借;应付账款,贷:其他应收款-代垫运杂费。
2017-09-28 14:36:57
支付运费时 借其他应收款 贷银行存款 支付货款扣除运费 借应付账款 贷银行存款 其他应收款
2018-06-28 14:19:38
你好! 你当时支付货款做的分录能不能先告诉我
2018-07-11 17:56:58
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