你好,老师!我是一般纳税人,上期有个货物13%的税率不小心开成了3%,已经跨月,本期已经红冲且开了正确的发票,我们公司增值税一直有留抵得,好几个月没交过税,上个月因为开错税率,使用了简易计税因此多交了几百的增值税。这个月我该怎么申报?
耍酷的蜗牛
于2021-08-07 18:54 发布 923次浏览
- 送心意
jollyliu老师
职称: 高级会计师,国际内审师
相关问题讨论

同学,你好。各地要求不同,你本月已经开红票,应该是进厅修改申请退税
2021-08-07 19:47:38

您好,什么叫没交过这个钱?您付款时不是价税合计一起付款的吗?发票上写的清清楚楚,价款跟税额都有写明了,怎么没交过这个钱?
2017-03-13 13:28:51

一般纳税应交增值税=销项-进项 -留 抵 +转出
2019-04-08 12:14:35

您好, 也是需要缴纳增值税的
2021-09-28 08:27:25

你好,按3%的抵扣
2017-01-06 11:03:01
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