老师,你好。我们要做食堂的账目处理。关于原材料,我们是先购入,再领用,最后支付。在5月,6月,这两个月的领用做少了,其余购入和支付都没问题。我想问,现在7月,我发现这两个月少领用了,我怎么做账务处理呢?我现在是更正之前5.6月的凭证呢,还是直接在7月,补领用5.6月的原材料呢
学堂用户_ph789129
于2021-08-06 13:47 发布 1057次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2021-08-06 13:48
直接在7月,补领用5.6月的原材料
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直接在7月,补领用5.6月的原材料
2021-08-06 13:48:09

因为还未结账可以直接做到上月的账务处理吗?老师可以说具体一点吗
2016-11-03 10:01:29

你付款么,没有付款只收到收据不做账,你这个收据是啥情况,你们付款回单?
2019-09-17 14:50:42

材料已经结转到库存商品,然后已经结转了成本了,也这么简单吗?
2016-12-02 10:14:33

具体的分录是:借待处理财产损益 贷 原材料 ;借:营业外支出 贷:待处理财产损益
2021-01-14 09:55:43
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学堂用户_ph789129 追问
2021-08-06 14:18
朴老师 解答
2021-08-06 14:25