送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-08-04 14:56

你好
借:应付职工薪酬,贷:银行存款等科目 

美好未来 追问

2021-08-04 15:55

邹老师,那结转成本后,没开票收入利润负数,还有等开出劳务发票后,怎么低成本

邹老师 解答

2021-08-04 15:57

你好,没有开具发票确认收入,就暂时不结转成本的 

美好未来 追问

2021-08-04 15:58

邹老师等开发票后可以抵成本吗?

邹老师 解答

2021-08-04 16:00

你好,等开发票后,可以结转相应的成本 

美好未来 追问

2021-08-04 16:00

不结转成本报表不平,结不账

邹老师 解答

2021-08-04 16:01

你好,你做的计提分录是? 

美好未来 追问

2021-08-04 16:06

是先计提吗

美好未来 追问

2021-08-04 16:06

老师是先计提吗

邹老师 解答

2021-08-04 16:07

你好,是需要先计提的 

美好未来 追问

2021-08-04 16:29

分录怎么做

邹老师 解答

2021-08-04 16:30

你好
借:劳务成本,管理费用等科目,贷:应付职工薪酬 

美好未来 追问

2021-08-05 09:23

邹老师那等开发票时这个成本可转回不

邹老师 解答

2021-08-05 09:24

你好,开具发票确认收入,就可以结转相应成本的

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相关问题讨论
你好,按照实际代发的计入成本费用中
2023-09-25 17:10:25
这个工资对应是不是对方那边出,借主营 业务成本/管理费用 /生产成本-劳务费 贷应付账款
2020-08-20 17:38:14
你好,借;应收账款等科目,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税
2019-06-11 16:35:51
你好,收入多的时候就只能是多增加人数,工资金额入账了
2019-06-18 20:27:05
借应收账款贷主营业务收入、应交税费, 借应付职工薪酬、工资贷应收账款
2022-11-03 10:40:53
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