送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-08-04 10:27

做分红处理就可以的。

郭老师 解答

2021-08-04 10:27

先做其他应收款,年末不还钱,做分红。

价值观 追问

2021-08-04 10:35

附件这么提供,直接用借其他应收款,贷应收账款,后面提供什么吗

郭老师 解答

2021-08-04 10:39

你好,需要出一个委托书,你们单位委托个人收款的证明。

郭老师 解答

2021-08-04 10:39

然后用这个委托书做原始凭证。

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相关问题讨论
做分红处理就可以的。
2021-08-04 10:27:19
如果有证据表明其他应收款是挂账的费用,同样能以费用的名义入账,只是这部分费用不可以在所得税前扣除。入账时需提供的证据可以是收据、小票等。
2019-12-17 14:44:09
最好如实开发票确认收入吧
2017-08-10 16:14:01
是的,可以这样操作的。
2019-01-09 17:01:15
你好,是核查发票了呢,现在,看看你们的财务报表里面有应收应付,发票份额看看核定了多少
2019-12-26 16:02:49
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