老师,如果一家公司应收挂帐百万,后面是法人收了,发票有开,打款回去不可能,这么处理好?
价值观
于2021-08-04 10:26 发布 910次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-08-04 10:27
做分红处理就可以的。
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做分红处理就可以的。
2021-08-04 10:27:19

如果有证据表明其他应收款是挂账的费用,同样能以费用的名义入账,只是这部分费用不可以在所得税前扣除。入账时需提供的证据可以是收据、小票等。
2019-12-17 14:44:09

最好如实开发票确认收入吧
2017-08-10 16:14:01

是的,可以这样操作的。
2019-01-09 17:01:15

你好,是核查发票了呢,现在,看看你们的财务报表里面有应收应付,发票份额看看核定了多少
2019-12-26 16:02:49
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