送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2021-08-03 19:16

不影响,跨月的话,你就直接确认为应收账款就可以了。对账的话,你就直接按照当月的收入核对呀,没有给钱,就是应收账款,

上传图片  
相关问题讨论
不影响,跨月的话,你就直接确认为应收账款就可以了。对账的话,你就直接按照当月的收入核对呀,没有给钱,就是应收账款,
2021-08-03 19:16:22
你好!代收的货款是需要归回的,所以记入其他应付款科目,返回货款时 借记其他应付款即可。借:应收账款 贷:其他应付款
2017-11-24 18:45:37
<br>发出了 
2019-09-23 12:48:30
产品总费用是50000元,10月19号收到客户2000元现金 10月30号收到客户30000元现金 我应该如何入账?
2015-11-11 14:17:24
同学你好 是预收款?
2021-11-24 16:54:23
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...