送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2021-08-03 17:49

你好,你这个对应需要开发票出去么,不需要走 贷其他应收款 ,贷银行,

追问

2021-08-03 17:55

老师这一笔款项的话是我们公司替其他公司代付的采购款,然后呢,正常那个这个发票不应该给其他公司,给那个其他公司嘛,但是呢,就是对方就是开那个发票的话是开给我们公司了,所以说,就我们公司是以借款的名义借出去的,替他们代付的,他现在的话就是发票开给了我们,然后我们这个账应该怎么做呢?

追问

2021-08-03 17:58

我们代B公司付的采购款,合同是B公司和C公司签的,现在呢C公司把发票开给了我们公司(他们只根据付款方开具发票)那我们应该怎么做账呢

maize老师 解答

2021-08-03 17:59

你们这个对应需要开发票出去没,不需要,借银行  贷其他应收款, 也是冲往来可以  借其他应收款 贷银行,

maize老师 解答

2021-08-03 17:59

发票开给你们,你们也可以走往来

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可以的,这个只需要做一个就可以
2020-07-06 09:12:53
你好,是需要在其他应付款期末余额填写的
2018-04-09 17:16:18
你好,两个科目对冲就可以
2019-12-17 18:49:05
你好,你可以根据其他应收,其他应付下面有同一个明细的,然后根据金额较小的明细做这个分录 借;其他应付款 贷;其他应收款
2017-12-26 17:49:27
您好!可以的。如果都是法人的往来
2017-07-03 16:32:25
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