支付残保金怎么做账 问
计提: 借:管理费用--残保金, 贷:其他应付款-残保金, 上交时: 借:其他应付款--残保金; 贷:银行存款 答
购入的模具是做固定资产吗?这个不是计提折旧而是 问
购入的模具可做固定资产,则对应计提折旧 答
1月份补缴的2024年7-11的社保,公司部份的要记入1 问
直接计入1月的费用就行 答
老师,贷款还款还收到一张银行开的贷款服务的发票, 问
您好,是的,计入财务费用里面 答
老师好,我们支出一笔款项,该笔款项用于帮我们公司 问
借:管理费用---咨询费-100 贷:银行存款-106 应交税费---进项税额转出6 答

我想学习做账,我公司是销售行业,刚刚成立,我看到你们的课程里有筹建期和营业期课程,我该听哪个,.我公司发票都已经领了,应该不属于筹建期了吧
答: 你好,在没有取得收入之前属于筹建期,之后属于营业期
你好,我们公司现在在试营业期间,也发生经济业务了,做账跟筹建期一样吗?
答: 这个必须是进入正式营业期了,取得第一笔收入标志着筹建期结束,标志着正式进入经营期
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师你好,我公司有筹建期和营业期两个账套,我公司在筹建期的账套里借了个人50万元,在营业期的账套里还款了50万,但是营业期没有挂这笔借款,咋做账
答: 同学你好 筹建期计入长期待摊费用开办费

