我们公司一整年的差旅费报销,做的分录都是 借:管理费用 贷:银行存款 但是它是属于研发费用的,现在年末了要把它在研发支出这个科目里反应,最后再转为管理费用,目的是为了年末可以加计扣除,但是之前已经那样做过账,我想问要怎么调整过来,才能使财务报表不受影响
会计学堂
于2016-12-16 23:23 发布 1017次浏览
- 送心意
赵老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

借:研发支出-费用化支出- 借:管理费用-差旅费(负数)
借:管理费用-研发支出 贷:研发支出-费用化支出-
2016-12-17 08:24:29

规范是要先计入研发支出的
2021-03-17 17:44:16

1、借:银行存款 正数
借:研发支出——费用化支出 负数
2、借:管理费用 负数
贷:研发支出——费用化支出 负数
2020-07-17 09:26:53

1 期末结转研发支出费用支出
2研发支出发生时付款的分录
2019-08-30 09:06:34

你好,分录处理是可行的。
2019-04-19 12:11:03
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