送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-08-03 08:52

借预付账款贷银行存款,然后按月分摊借管理费用办公费贷预付账款。

追问

2021-08-03 09:13

也可以用其他应付款科目吧?

郭老师 解答

2021-08-03 09:15

你好,可以这么做的,但是你的其他应付款会出现负数余额,你可以用其他应收款来。

追问

2021-08-03 09:32

不是一样的吗?付款的时候我先借:其他应付款
        贷:银行存款;
然后每月摊销时再
借:管理费用
       贷:其他应付款   
冲回应该可以吧?

郭老师 解答

2021-08-03 09:34

你好,可以的,但是借其他应付款,你的其他应付款借方余额它会出现负数,是这个问题没有说做错。

追问

2021-08-03 09:37

嗯,出现负数也没办法,账做对了就好了

郭老师 解答

2021-08-03 09:39

你好是的,可以的,可以的。

追问

2021-08-03 10:12

好的,那我就这样记账了,谢谢老师指点

郭老师 解答

2021-08-03 10:15

不用客气,工作愉快。

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相关问题讨论
借预付账款贷银行存款,然后按月分摊借管理费用办公费贷预付账款。
2021-08-03 08:52:12
你好,具体是发生的什么交易?
2019-02-22 17:33:49
借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2017-09-04 08:55:42
你好,可以这么做的,可以。
2021-06-01 15:42:33
您好,借,管理费用-网络服务费,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,否则无此分录),贷,现金或者银行存款。
2018-01-13 23:41:22
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