老师,我注销公司有几个问题:1、原材料有1万的余额,2、固定资产有4600,没有发票的,当时挂账了,累计折旧1150.02就是这个4600无发票的折旧,3、长期待摊费用是8万多是租金没有发票,上一年我提摊销,在汇算清缴的把摊销的全部调增了的,今年没有摊销,但是余额还有37215,4、应付账款有19000,这个可以做现金支付吧,我们今年的营业额也就22960元,请问我子啊账上要怎么把这些冲平啊
Shmily
于2016-12-16 15:34 发布 810次浏览
- 送心意
欧老师
职称: 中级会计师,初级会计师
相关问题讨论

1、原材料做销售 2、固定资产做清理 3、长期待摊费用摊销完 4、应付账款想办法付掉抹成0
2016-12-16 20:17:59

您好!资产折旧摊销明细表。
2017-04-19 15:58:04

你好不需要填写这个表,这个是纳税调整表扣除下面其他填写,那是做长期待摊费用开办费去填写
2022-05-13 14:47:30

汇算清缴里期间费用中资产折旧摊销费
2020-05-06 09:32:15

你好,那实际业务是什么呢?
2022-05-06 15:37:36
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